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2017年贵阳市人民政府法制局部门预算及“三公”经费预算公开说明
日期:2017-03-30 来源:贵阳市人民政府法制局 浏览次数: 字号:[ ]

 一、部门概况

  (一)部门主要职能:

  1、调查研究全市依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题;对全市依法行政工作进行统筹规划、综合协调、督促指导,负责相关政策研究和情况交流,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

  2、拟订市人民政府年度立法工作计划并会同有关部门组织实施;审查、修改市人民政府各部门报送市人民政府的地方性法规草案、政府规章草案,承办市人民政府规章的立法解释工作。

  3、办理市人民政府规章上报备案工作;负责市人民政府各部门、各区(市、县)行政规范性文件的备案审查工作。

  4、根据需要拟订地方性行政法规、政府规章的配套文件,处理地方性法规、政府规章组织实施中的有关问题;协调市人民政府各部门之间的地方性法规、政府规章实施过程中的矛盾和冲突,协调、解决行政执法争议。

  5、参与市人民政府重大项目决策论证,为市人民政府重大经济和社会管理活动提供法律咨询、法律审核和法律服务;承办市人民政府作为民事主体涉及的有关法律事务。

  6、组织、指导、协调全市行政执法监督工作,会同有关部门组织实施行政执法责任制和过错责任追究制,组织、协调开展行政执法检查,负责对行政执法人员持证执法情况进行监督管理,组织、指导相对集中行政许可、行政处罚和开展综合执法试点工作。

  7、办理市人民政府行政复议、行政应诉事项,指导、督促全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作;负责协调、指导、督促、考核全市行政调解的相关工作;指导、协调全市仲裁机构工作。

  8、开展贵阳市行政复议委员会试点工作,统筹、指导、督促全市行政复议规范化建设。

  9、研究行政处罚、行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政许可、行政收费、行政执行以及行政执法中带有普遍性的问题,向市政府提出解决问题的意见和建议。

  10、组织对全市政府法制机构工作人员、行政复议工作人员、实施行政许可人员、行政执法和行政法制监督人员进行培训。

  11、指导全市政府法制工作队伍建设,开展政府法制理论研究和交流,组织进行市人民政府规章的英文翻译和审定,组织汇编地方性法规、政府规章。

  12、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

  (二)部门构成

我局属财政全额拨款预算行政单位,下设市政府法制研究中心财政全额拨款预算事业单位。

  (三)部门人员构成

  我局现行政在职20人(其中:行政编制22人,工勤编制4人),退休8人。事业编制7人。

  二、部门预算安排情况说明

  (一)收入预算说明

  2017年收入预算865.78万元,其中:一般公共财政预算拨款收入865.78万元。

  (二)支出预算说明

  2017年支出预算865.78万元,其中:一般公共预算财政拨款支出865.78万元。

  2017年支出预算:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)344.49万元;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)499.12万元。

    2017年项目支出预算499.12万元,用于以下16个方面:全面推进依法行政工作领导小组办公经费、依法行政考核经费、行政赔偿工作经费、市行政调解协调指导委员会办公室办公经费、市政府立法经费、行政复议经费、行政应诉经费、政府法律顾问经费、行政审批制度改革经费、政务信息化建设经费、档案信息化管理经费、培训费、市政府法规清理工作经费、大数据及网络情况摸排暨信息系统等级保护工作推进工作经费、“数据铁笼”项目建设工作经费、法制研究中心工作经费。

  三、部门预算中“三公”经费安排情况

    2017年部门预算“三公”经费情况说明如下:

   (一)公务接待费支出预算8万元。具体支出内容:执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用,与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用,其他按规定开支的各类公务接待费用。与2016年公务接待费支出预算数持平。

  (二)公务用车运行维护费支出预算2.12万元。因参加车改,我局按规定保留一辆机要、应急通信用车。与2016年公务用车运行维护费支出预算数持平。

  (三)因公出国(境)费,2017年我单位无预算。

  (四)公务用车购置费由我市实行统筹管理、总额控制,2017年我单位无预算。

  四、政府性基金预算支出情况的说明:贵阳市人民政府法制局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、其他重要事项的情况说明

  (1) 机关运行经费:2017年我机关本级单位的机关运行经费财政拨款预算52.72万元。比2016年预算增加5.65万元,原因是今年的车改补助是按照职务级别测算在部门预算里面的,单位新进1人,另外增加了车改后社会购买服务费。

  (2) 政府采购情况:2017年我机关本级单位政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (3) 国有资产占有使用情况:贵阳市人民政府法制局机关及其所属预算单位共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值200 万元以上大型设备 0 台(套)。

   (4) 绩效目标设置情况:2017年贵阳市人民政府法制局项目均实行绩效目标管理,实行绩效目标管理的预算资金为   499.12万元。

   

   (联系人:张燕玲;联系电话:87988403)

 

    贵阳市人民政府法制局

                                 2017年3月14日

 

   附件: 表1:2017年贵阳市人民政府法制局部门收支总表

          表2:2017年贵阳市人民政府法制局部门收入总表

          表3:2017年贵阳市人民政府法制局部门支出总表

          表4:2017年贵阳市人民政府法制局部门预算一般公共预算收支总表

          表5:2017年贵阳市人民政府法制局一般公共预算支出表

          表6:2017年贵阳市人民政府法制局一般公共预算基本支出明细表

          表7:2017年贵阳市人民政府法制局一般公共预算“三公经费”支出预算表

          表8:2017年贵阳市人民政府法制局部门政府性基金预算支出表

   

 

表1:
2017年(贵阳市人民政府法制局)部门收支总表
      单位:万元
                           
项目 预算数 支出性质分类 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 865.78  一、基本支出 371.92 
二、政府性基金预算财政拨款收入   二、项目支出 503.73 
三、上级补助收入   三、上缴上级支出  
四、事业收入   四、事业单位经营支出  
五、经营收入   五、对附属单位补助支出  
六、附属单位上缴收入      
七、其他收入      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合计 865.78  本年支出合计 875.65 
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转 9.87     
收入总计 875.65  支出总计 875.65 

 

表2:      
2017年(贵阳市人民政府法制局)部门收入总表
                            单位:万元
项目 收入总计 上年结转 本年收入 用事业基金弥补收支差额
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
201 03 01 行政运行 349.75  5.26  344.49  344.49               
201 03 07 法制建设 503.73  4.61  499.12  499.12               
221 02 01 住房公积金 22.17    22.17  22.17               
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
      合计 875.65  9.87  865.78  865.78               

 

表3:      
2017年(贵阳市人民政府法制局)部门支出总表
                      单位:万元
项目 支出总计 本年支出 结转下年
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
201 03 01 行政运行 349.75 349.75 349.75           
201 03 07 法制建设 503.73 503.73   503.73        
221 02 01 住房公积金 22.17 22.17 22.17          
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
      合计 875.65 875.65  371.92  503.73         

 

表4:
2017年(贵阳市人民政府法制局)部门预算一般公共预算收支总表
      单位:万元
                           
项目 预算数 支出功能分类 预算数
一、一般公共预算拨款收入 865.78  一、一般公共服务支出 843.61 
    二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 22.17 
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
    二十三、转移性支出  
    二十四、债务还本支出  
    二十五、债务付息支出  
    二十六、债务发行费用支出  
       
收入合计 865.78  支出合计 865.78 

 

表5:
2017年 (贵阳市人民政府法制局) 一般公共预算支出表
              单位:万元
序号 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
1 201 03 01 行政运行 344.49  344.49   
2 201 03 07 法制建设 499.12    499.12 
3 221 02 01 住房公积金 22.17  22.17   
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
        合计 865.78  366.66  499.12 

 

表6:  
2017年 (贵阳市人民政府法制局) 一般公共预算基本支出明细表
(按经济科目)
  单位:万元
序号 经济分类科目 金额
科目名称
1 301   工资福利支出 259.52 
    01 基本工资 85.31 
    02 津贴补贴 92.30 
    03 奖金 81.91 
2 302   商品和服务支出 52.72 
    01 办公费 5.00 
    02 印刷费 2.86 
    03 咨询费 1.00 
    04 手续费 1.00 
    07 邮电费 4.53 
    11 差旅费 1.14 
    16 培训费 1.00 
    17 公务接待费 8.00 
    26 劳务费 1.08 
    28 工会经费 2.22 
    31 公务用车运行维护费 2.12 
    39 其他交通工具费用 22.77 
3 303   对个人和家庭的补助 54.42 
    02 退休费 31.64 
    09 奖励金 0.61 
    11 住房公积金 22.17 
4 310   其他资本性支出  
    02 办公设备购置  
      ……  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      合计 366.66 

 

表7:
2017年(贵阳市人民政府法制局)一般公共预算“三公经费”支出预算表
项目 2016年“三公经费”一般公共预算数(万元) 2017年“三公经费”一般公共预算数(万元) 与上年相比增减变化(万元) 与上年相比增减变化原因 2017年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重(%)
  一、 因公出国(境)费          
 二、公务接待费 8.00  8.00      0.92%
 三、公务用车购置及运行维护费 2.12  2.12       
     1、公务车运行维护费 2.12  2.12      0.24%
     2、公务车购置费          
合计 10.12  10.12       
说明:
1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4三公经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
5、为加强三公经费管理,按照国家和省市厉行节约的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

 

表8:
2017年(贵阳市人民政府法制局)部门政府性基金预算支出表
            单位:万元
项目 本年政府性基金预算支出
支出功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
      合计      

 


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